老师 请问下我们是工程设计公司,我们公司签了合同开了发票出去,但是给了别的公司做,别的公司开了发票过来我们付款了,这个账要怎么做呀?

晴菜
于2018-12-27 19:18 发布 535次浏览
- 送心意
楠楠老师
职称: 中级会计师
2018-12-27 19:20
拿到进项发票做主营业务成本,开出去的发票做主营业务收入
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你好,开发票了吗?没开的话可以计入预收账款。
2021-10-01 13:53:19
不用,你这个合同也还没有做,只是签订的时候支付了款项,这个作为预收款项处理。
2022-08-26 11:04:28
您好,商家一次性开合同价的发票,而实际的话后面再付一半的款。合计价分几次付款这种的,能一次开票,入账最好。
2018-10-27 14:29:14
是的,就是那个处理的
2023-12-20 10:57:18
你好,同学。
这设计费实际承担方是哪方,发票就开给哪方,款项就支付给哪方。
如果你这边是设计员直接处理,那你支付给设计院。
2020-04-16 14:59:22
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2018-12-27 19:22
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2018-12-27 19:35