- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-12-27 11:07
没有进项发票,就没有抵扣的进项税,就是你开了多少销售发票所对应的税费,就是你应该交的税费。
比如,2017年10月 你进项税发票为0元。你开了50万发票,对应税率为17% 税费就是80000元
11月15日前申报期 应得交80000增值税。在这个基础上,交纳城建税和附加税,还有所得税
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在申报时候填写进项转出
2015-11-02 14:35:21
你好,当月不缴纳增值税就是了
2017-09-27 14:22:54
增值税税负=销项—进项)/不含税收入,你把已知的数据代入这个公式解方程就可以了
2020-05-21 11:10:44
你好,你要推算的话,还要有一个想要交的税费率才可以。就是说,你想要交。比如1万块钱的税,然后你的进项有2万多,加起来就开销项3万多。
2023-04-07 08:27:44
你好,对的,是这么做的。
2021-06-09 16:35:24
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