送心意

默雨老师

职称初级会计师

2018-12-26 21:37

是的,当月增值税=销项-进项,进项多了,增值税就少交

敬敬 追问

2018-12-26 21:38

是在当月认证,不是下个月15号之前是吧

默雨老师 解答

2018-12-26 21:49

你如果平台9月税期勾选申报以后,10月份勾选的就属10月税期的发票来抵扣了,如果9月税期未申报,10月勾选的发票那还是属9月税期可抵扣的发票。

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