@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

领导买了车子,记借固定资产,贷 银行存款 长期应付款 。以后期间的车子,固定资产需要计提折旧吗?
答: 同学 您好 固定资产需要计提折旧
老师汽车按揭,这样分录行不行,按揭买车时借:固定资产-汽车贷:长期应付款-汽车首期付款时借:长期应付款汽车贷:银行存款计提折旧时借:管理费用_折旧费
答: 可以的,这样就可以的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们买车的时候有贷款,现在把车卖车了,应该怎么账务处理,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产借:银行存款 贷:固定资产清理借:其他应付款 贷:固定资产清理然后固定资产清理再转损益,是这样吗、?
答: 同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费




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程 追问
2018-12-26 18:25
bamboo老师 解答
2018-12-26 18:27