前几年股东入资时多打几千,当时也没有及时发现,会计做账时直接做了其他应付款,现在出验资报告时说那个得挂资本公积里面,那么这调整以前的科目怎么操作,是直接调表还是?
梦饼饼
于2018-12-26 15:48 发布 808次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-12-26 15:50
借:其他应付款 贷:资本公积 同时调整报表的期初余额
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借:其他应付款 贷:资本公积 同时调整报表的期初余额
2018-12-26 15:50:03

做相反的分录调出来
借预付贷应收账款
多做了收入吗
2019-12-18 17:43:28

之前没有收到做了收款,现在收到不做账
2019-09-11 16:19:41

实收资本就是按注册资金1000万来做的账
2018-04-03 13:43:09

你好 ; 分别 都备注了。按照备注来 做账 ; 这些都转到实收资本去; 不用出报告奥; 本身就是实收资本科目。 只是你财务做错了科目而已
2022-06-06 09:31:31
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