送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-26 11:18

您好!可以先这样操作。你可以先暂估成本

追问

2018-12-26 11:20

就是不能把别的项目的成本算到这个项目里,只是用别的项目的专票抵进项,然后这个项目的成本暂估对吧,那要是年底还没有来成本票怎么办呢

宋生老师 解答

2018-12-26 11:23

您好!是的,就是这个意思。如果汇算清缴还没拿到,那么这个暂估的成本要调增,先交所得税

追问

2018-12-26 11:28

老师,我们有时候账上的成本跟实际是不符的,例如老板会多开些成本发票做到某个项目里,导致某种材料比较多,这个税务局会知道吗?如果税务局来查账,会一个个核算成本吗,或者我直接不分项目就一个总的成本收入,这样会不会好做账些呢

宋生老师 解答

2018-12-26 11:31

你好!这个会的,会知道的,现在谁给你开发票,开的什么项目税务局比我们自己清楚多了。
最好是要做平衡点。

追问

2018-12-26 11:39

老师,我们买材料,有些不开发票,所以我们就在别的地方开点别的发票,导致有些成本没有发票,有些材料的成本发票多,这个应该是很多公司的通病吧,要查的话,80%的公司都这样吧

宋生老师 解答

2018-12-26 11:39

您好!是的。所以你不要太夸张就好了。

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