老师,2025年小规模纳税人划分标准的条件有那些呢 问
连续12个月达到500万,转一般纳税人 答
2024年工商年报的实缴金额填报错误能修改吗 问
您好,要去窗口更正了 答
如果销项5000,进项是2万,理论出口退税10000元,能拿 问
不能退税的做进项转出计入成本费用 答
老师你好,公司领导房子的包烧费能抵费用吗,开票名 问
开票名头是公司的名字,能入费用 答
从事餐饮行业,可以开专票给对方公司吗 问
可以开专票给对方公司 答

就是供应商退回来的款,代理做的分录居然是,应收账款,
答: 你好 查原因 再做调整 如果做错了就红冲 再做正确的
我司跟供应商互为购销关系,应收账款借方余额5万,应付账款贷方余额10万,后续只保留我司向对方采购关系,想把应收的5万直接抵欠款10万,要做什么分录调整呢?直接这样可以吗?借:应付账款 5万 贷:应收账款5万
答: 你好,可以这样做调整抵消分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
客户欠我们的钱直接就转给我们的供应商,借:应付账款——谁,贷应收账款——谁,这么写分录对吗
答: 您好,可以的,这样操作需要贵公司给欠款方出具一个证明,其中注明委托其转款给供应商。
老师,请问下我们的供应商也是我们的客户,在做供应商的时候做的应付账款,那我们卖货给他是做应收账款-某供应商,还是直接用应付账款呢?分录怎么做呢
老师应收账款和应付账款上都挂了同一个供应商,应收账款余额129653.96,应付账款余额1872元,可以合并吗?分录怎么写?
公司给供应商付款,零零碎碎的钱,部分供应商发票都没给公司业务人员,年底了,账面上应收账款上的借方余额,怎么处理最好?怎么做分录?谢谢老师
客户的应收账款,客户直接在供应商的卡机上刷卡,算付给供应商应付账款里的一部分钱,这个怎么做分录呀!供应商的款是上月的,这个月结

