送心意

点~玲老师

职称中级会计师

2018-12-26 09:32

可以  你先入账 待12月发票来了 再把之前冲回  重新按发票入账

爱拼 追问

2018-12-26 09:32

那分录怎么写

爱拼 追问

2018-12-26 09:34

那需要把12月份开的发票粘贴到11月份的凭证上吗

点~玲老师 解答

2018-12-26 09:37

12月份不能贴到11月份

爱拼 追问

2018-12-26 09:45

老师,那分录这样写吗,借主营业务成本,贷应付账款,付钱的时候再做借应付账款贷现金,要是发的发票金额和11月份入的账有差异怎么办

点~玲老师 解答

2018-12-26 09:47

是的  放入主营业务成本  所以你发票来的时候  把11月份的凭证全部红字冲回  再按发票金额做一张正数

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