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爱拼
于2018-12-26 09:31 发布 853次浏览
点~玲老师
职称: 中级会计师
2018-12-26 09:32
可以 你先入账 待12月发票来了 再把之前冲回 重新按发票入账
爱拼 追问
那分录怎么写
2018-12-26 09:34
那需要把12月份开的发票粘贴到11月份的凭证上吗
点~玲老师 解答
2018-12-26 09:37
12月份不能贴到11月份
2018-12-26 09:45
老师,那分录这样写吗,借主营业务成本,贷应付账款,付钱的时候再做借应付账款贷现金,要是发的发票金额和11月份入的账有差异怎么办
2018-12-26 09:47
是的 放入主营业务成本 所以你发票来的时候 把11月份的凭证全部红字冲回 再按发票金额做一张正数
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点~玲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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