送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-25 11:25

您好!你支付这个技术服务费的时候,怎么做的分录呢

smile 追问

2018-12-25 11:36

借:主营业务成本-行政费用-日常办公费280    贷:银行存款280

smile 追问

2018-12-25 11:38

然后现在退回多扣除的280到银行账户,应该怎么样账务处理呢

宋生老师 解答

2018-12-25 11:41

您好!你红字冲减上面的分录就好了

smile 追问

2018-12-25 11:51

可是银行存款有收入哦
银行存款也红字冲正?

宋生老师 解答

2018-12-25 12:21

你好!是的。你之前付出去是贷方正数,现在做贷方负数就好了

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相关问题讨论
你好,是什么情况下发生的这个技术服务费,这个技术服务的主要用途是?
2019-06-27 10:49:46
借销售费用服务费,贷银行
2020-07-13 09:05:07
你好!借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-09-10 09:58:07
您好 借:管理费用-办公费 280 管理费用-服务费 1500 贷:银行存款 1780 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
借:管理费用等--服务费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2018-03-28 13:01:39
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