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允畅
于2018-12-24 15:17 发布 865次浏览
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2018-12-24 15:19
不可以据实扣除的,你这些都是招待客户吗
允畅 追问
2018-12-24 15:39
老师这些大部份都是员工日常的工作餐 餐费。偶尔有金额大一些的(约1000左右的发票),会计会计入业务招待费。平时都是几百元的餐费发票。他都计入了管理费用——餐费。我想问,这些管理费用——餐费,汇算清缴时,具体要怎么扣除?谢谢老师
佟老师 解答
2018-12-24 15:42
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。按照这个标准扣除
2018-12-24 15:51
老师,那等于我们这个管理费用——餐费 也是属于业务招待费类的吗?那为什么不是属于“福利费”呢?这个和福利费 有什么区别吗?我是新手,问题有点多,请老师讲解~谢谢您
2018-12-24 15:52
福利费要提供相应的辅助材料证明是福利费
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佟老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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