出口企业进项发票已认证,但是发现发票错了,然后开了红字信息表,给对方企业红冲,那么报增值税的时候,需要进项税额转出吗,出口企业本来就是进项转出的,不转出的话报税比对不通过,这种情况怎么办?

迪恩
于2018-12-21 16:03 发布 2150次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2018-12-21 16:05
发票错误,已认证,开出了红字信息表,申报增值税的时候要做进项转出的。你原来做的出口退税,数据在本月认证未抵扣里。那么你得去税务局去做纳税申报,将那笔进项调整到本月认证本月抵扣
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