哪位老师能解答一下这个问题,们卖产品给A客户不含 问
你好,同学,税率是13个点吧,A客户含税价是2360*1.13=2666.8,如果是按照3100的含税价来算的话就是退3100-2666.8=433.2 答
老师你好,公司还贷款,把钱存出银行,银行是不是要把 问
借:短期借款 贷:银行存款 答
出口货物走了EXW,没有报关单,税务这边应该怎么处理 问
你好,没有报关单,一般就是当内销了。 答
老师您好,我想问一下,员工劳动合同在母公司,派遣至 问
母公司借,银行存款, 贷,主营或者其他业务收入 应交税费,应交增值税 借,主营业务成本, 贷,应付职工薪酬,工资 借,应付职工薪酬,工资 贷银行存款。 子公司借,管理费用劳务费贷,银行存款。 答
请问小规模公司用自主研发的知识产权对外投资,估 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

进项税转出的凭证后面附什么单据
答: 进项税转出的凭证后面附进项税发票的复印件处理。或者是进项税转出金额的明细(由哪些发票组成)
我想问一下,进项税转出怎么记凭证?
答: 您好 如果当时的进项发票分录 是 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 那么现在进项转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
进项税转出 会计凭证应该怎么写?年底期末怎么结转?
答: 你好,借原材料,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出), 应交税费年末结转分录: 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-应交增值税如为借方余额 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 这样,只需将应交税金-未交增值税的余额结转到下年,在次年1月份可将应交税金-应交增值税的借方余额(即留抵税额)转入应交税金-应交增值税(进项税额) 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-未交增值税的贷方余额在交纳后直接冲减即可 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款


夏雨 追问
2018-12-21 15:12
meizi老师 解答
2018-12-21 15:12