送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-21 12:35

正规业务处理方式应该是对方给你开具发票  不应该直接抵减  如果对方不给你开票 那分录是正确的

追问

2018-12-21 12:46

全是内账来的。如果我方外出处理运送产品问题的费用3000元,先由我方现金支付,后分清责任,这费用应该由客方承担,但客原就有未付货款,这次的3000元以后一起付款,分录:借:其他应收款 货:银行存款,收回时借:银行存款 贷:其他应收款,对吗?

bamboo老师 解答

2018-12-21 12:50

这么做分录是正确的

追问

2018-12-21 13:07

如分录没错,这费用3000元只是代付,对我方的利润计算没影响吧?

bamboo老师 解答

2018-12-21 13:10

是的 这个没有经过成本费用类科目 对你单位的利润计算没影响

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相关问题讨论
一般的话,是没有的哦。 就是销售原材料,应收账款对应的,也是其他业务收入和应交税费,同时,另一个分录,才是结转原材料的
2020-04-03 21:55:21
你好,可以的
2017-06-06 10:36:05
你好 借;应收账款 ,贷;其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 , 贷;原材料
2020-04-16 17:17:27
你好,别人提供的材料你单位作为受托方,不需要针对这个材料做分录,只需要做加工收入,结转加工成本分录就是了
2019-11-13 08:51:19
正规业务处理方式应该是对方给你开具发票 不应该直接抵减 如果对方不给你开票 那分录是正确的
2018-12-21 12:35:23
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