送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-19 13:30

同学 您好
期末余额应付工资在贷方 说明你计提的金额大于发放的金额

675035516 追问

2018-12-19 13:32

是不是要这样做账,借:应付工资,贷银行存款或者库存现金呢?

bamboo老师 解答

2018-12-19 13:33

发放工资的时候分录你没有做么 发工资的分录是
借:应付工资
贷:库存现金、银行存款

675035516 追问

2018-12-19 13:41

老师,正常情况下,应付工资这个科目期末余额是不是为平的???

bamboo老师 解答

2018-12-19 13:42

对的 正常情况下  应付工资科目期末余额是平的

675035516 追问

2018-12-19 13:47

是不是应该先计提工资,借:管理费用工资,贷:应付工资,发放的时候,应该是借:应付工资,贷:银行存款,全部做完账后,最后本月结转损益的时候,做借:本年利润,贷管理费用工资,这样做账对吗???

bamboo老师 解答

2018-12-19 13:48

你的账务处理顺序正确

675035516 追问

2018-12-19 13:49

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-12-19 13:49

不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利

675035516 追问

2018-12-19 13:57

老师,还有一个问题,如果是这个月计提,下个月发放工资的这种,如果是这个月计提工资,借:管理费用工资,贷应付工资,月末结转损益,借:本年利润,贷管理费用工资,下个月发放工资,在借应付工资,贷银行存款,这样对吗

bamboo老师 解答

2018-12-19 13:58

对的 你的账务处理没有问题 这样的话 月末应付工资有贷方余额是正常的

675035516 追问

2018-12-19 13:59

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-12-19 14:01

不用谢  满意请给五星好评 祝你工作顺利

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