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675035516
于2018-12-19 13:29 发布 3000次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-19 13:30
同学 您好期末余额应付工资在贷方 说明你计提的金额大于发放的金额
675035516 追问
2018-12-19 13:32
是不是要这样做账,借:应付工资,贷银行存款或者库存现金呢?
bamboo老师 解答
2018-12-19 13:33
发放工资的时候分录你没有做么 发工资的分录是借:应付工资贷:库存现金、银行存款
2018-12-19 13:41
老师,正常情况下,应付工资这个科目期末余额是不是为平的???
2018-12-19 13:42
对的 正常情况下 应付工资科目期末余额是平的
2018-12-19 13:47
是不是应该先计提工资,借:管理费用工资,贷:应付工资,发放的时候,应该是借:应付工资,贷:银行存款,全部做完账后,最后本月结转损益的时候,做借:本年利润,贷管理费用工资,这样做账对吗???
2018-12-19 13:48
你的账务处理顺序正确
2018-12-19 13:49
好的,谢谢老师
不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利
2018-12-19 13:57
老师,还有一个问题,如果是这个月计提,下个月发放工资的这种,如果是这个月计提工资,借:管理费用工资,贷应付工资,月末结转损益,借:本年利润,贷管理费用工资,下个月发放工资,在借应付工资,贷银行存款,这样对吗
2018-12-19 13:58
对的 你的账务处理没有问题 这样的话 月末应付工资有贷方余额是正常的
2018-12-19 13:59
2018-12-19 14:01
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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