老师,请问我们本来付给供应商10万承兑,但是供应商让我们帮着贴,贴过后的金额到我们基本户再付给他们,他们承担贴现费,这个会计分录我怎么做平,放什么科目
疯癫
于2018-12-19 10:34 发布 616次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2018-12-19 10:39
那你就先票据的承兑,再支付货款
相关问题讨论

那你就先票据的承兑,再支付货款
2018-12-19 10:39:54

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

同学好,借计应收帐款,贷计财务费用
2018-12-03 11:53:31

同学。商业 汇票 的贴现按规定是银行才能操作,其他企业不具备资格 。
在账务上的处理是要有真实的交易和债权债务关系 。作为正常的背书转让处理。
2019-04-11 12:01:21

借:银行存款 5.8
财务费用 0.2
贷:应收票据 6
借:预付账款 5.8
贷:银行存款 5.8
2019-08-07 10:59:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
疯癫 追问
2018-12-19 10:43
Kim 解答
2018-12-19 10:52