老师请问,我单位4月份有一张发票2700元已入账,已作现金入账,在11月份对公支付3600元,对方补了一张850元发票,这个应该怎么调账

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于2018-12-19 10:15 发布 687次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
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你好,学员,做无票费用中
2022-03-03 13:10:15
借利润分配、未分配利润贷、预付账款、
汇算清缴、纳税调减
2024-07-04 17:58:36
借:应付账款 贷:现金
2025-03-06 11:52:36
你好,你的银行日记开支票时登记在月末!你的银行日记账和对账单会不一致!做上月末余额调节表就可以了!
2022-02-28 17:33:15
你好,支付出去的证明有吗?比如对方给你开的收据。
2022-02-28 11:05:01
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