送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-18 12:33

算,借销管费用福利费贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款

笑笑 追问

2018-12-18 12:49

老师请教增值税月末到底如何结转啊?应交税费-销项  进项科目有余额吗?求一份完整分录?

马老师 解答

2018-12-18 13:25

没有,借销项贷进项,差额计入未交增值税

笑笑 追问

2018-12-18 13:40

老师是不是还得把那个进项销项转到应交税费-转出未交增值税,按您上面说的差额计入未交增值税,进项 销项不是还有余额吗?

马老师 解答

2018-12-18 13:50

转出未交增值税只是个过度,我说的那个进项,销项都没余额

上传图片  
相关问题讨论
算,借销管费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款
2018-12-18 12:33:39
你好,可以计入办公费
2018-12-18 11:10:05
你好, 借:管理费用---通讯费 贷:银行存款
2021-10-15 14:20:21
同学你好 这个可以的
2023-07-05 12:34:36
请您说明此中奖发票是在南京地税局还是省直属分局领购的?
2017-06-25 13:48:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...