老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

京东店铺的款是打到对公账户的 因为从去年才开始 每月金额较小 所以挂到了预收账款 今年一起挂了两万左右 现在应该怎么办呢?主要是都没有发票 做无票收入的话有没有成本
答: 年底有没有成本都需要将预收确认收入,交点税,否则风险较大
老师 我们15年有6万多的货款是客户打到我们对公账户的 但是他们不要发票 我就挂的预收账款 现在预收账款的金额差不多就6万了 这样子一直刮下去会不会有风险 我该怎么处理呢
答: 客户非要走对公,而且不要发票 如果确认收入纳税的话做成无票收入么
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想请问一下我们酒店主要是做住宿的,跟美团携程飞猪都有合作,美团每周会给酒店结算一次住宿费,结算款进我们酒店对公账户,但是美团不要发票,客人一般也不要发票。导致我们公账进账多,实际发票又没有开出去,一只挂在预收账款。已经挂了60多万预收款,这样的话我们应该怎么处理避免风险。税每个月按时报,就是发票没开出去
答: 你好 发票没开出去 直接确认未开票收入就可以了。

