隔月开红字发票以后,收回的错开发票和开出的红字发票如何入账?红字发票哪联入账?需要给客户红字发票吗?退回的发票联和抵扣联和记账联怎么处理需要盖作废账吗?需要从凭证里把记账联抽出来吗?

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于2018-12-17 14:51 发布 2788次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-17 14:53
同学 你好
收回的错开发票和开出的红字发票做一份跟开出蓝字发票相同的红字分录
如果对方没有认证抵扣 可以不需要讲红字发票给客户
退回的发票联和抵扣联和记账联跟红字发票一起放在红字发票凭证后面做附件
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