老师好,我看我们财务做了一笔这样的分录,比如讲11月份付12月份的房租,发票未收到,借:其他应付款-**单位 贷:银行存款 借:管理费用-房租费 贷:其他应付款-预提费用,发票收到了是不是应该做 借:管理费用-房租(红字)贷:其他应付款-预提费用 红字 借:管理费用-房租. 贷:其他应付款** ;老师请问这样操作可以吗
静静地、聼
于2018-12-17 14:45 发布 719次浏览
- 送心意
李月老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-17 14:47
你好 房租付款了 发票没有收到 借预付账款贷银行存款 发票收到了 借管理费用-房租费 贷预付账款
相关问题讨论

同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47

您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33

同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09

你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
其他应付款法人
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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