老师,请问给非本公司员工报销火车票和住宿费是不是只能走“业务招待费”,凭证可以贴他们拿来的火车票和住宿费发票么?
ylx1993
于2018-12-17 14:15 发布 2418次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-17 14:16
您好可以做差旅费,是的贴在凭证后边
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您好可以做差旅费,是的贴在凭证后边
2018-12-17 14:16:34

你好 是的 做招待费里面核算
2019-05-23 16:56:40

可以报销,但是这个得做招待费
2024-07-05 11:46:08

您好,住宿费专票进项可以扣,火车票进项不得扣
2021-12-16 14:20:26

聘请的老师发生的火车票和住宿费,是计入管理费用-培训费
2019-03-04 20:07:58
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