- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-17 09:13
、 您好,年终12月份做的账,与往月做的账多一些分录的,要多做本年利润转入利润分配的分录,如果有利润要计提企业所得税和盈余公积金的分录的。其他区别不大。
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你好!双方都按正常的销售处理就可以,你们收到的是库存商品,对方是费用,不涉及资金
2020-11-23 14:44:10

确认税金吧,缴税吧
2017-07-23 10:42:57

你好,账务借:信用减值损失 贷:坏账准备
税务,计提不得税前扣除,实际发生才可以
2020-01-01 18:39:45

你好,只能是再开具发票,再确认一次收入的
你去年应当做预收账款处理,现在开具发票才做收入确认
2018-04-08 16:23:02

你好,建议入账营业外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
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