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明若观火
于2018-12-17 06:45 发布 1347次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-17 08:13
同学 你好这是上个月收到普票的时候计入了主营业务成本 这个月收到专票可以抵扣进项就冲减成本
明若观火 追问
2018-12-17 08:48
知道了
bamboo老师 解答
2018-12-17 08:50
嗯嗯 希望帮助到你了
2018-12-17 08:52
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000最后这笔又转到哪里去了呢
2018-12-17 08:55
一般企业需要缴税的时候.借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税你上面这种情况 借:应交税费——未交增值税 2000贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 2000少交2000的税款了
2018-12-17 16:30
谢谢老师
2018-12-17 16:31
不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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