原来的会计把我公司17年第一季度的所得税,4月份缴纳的,把应提的所得税做成了借:以前年度损益调整 贷:应交税费_应交所得税。请问老师现在我应如何调整?若不调整有何影响?
米哈游
于2018-12-16 23:00 发布 809次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-12-16 23:12
你好,红字冲销重做一张分录
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你好,红字冲销重做一张分录
2018-12-16 23:12:46

您好,这是18年做的吗,18年做应该是用以前年度损益调整科目,不需要调整了
2018-12-16 23:13:14

他做在了哪一年???
2018-12-16 22:32:58

借:所得税费用 贷:以前年度损益调整就可以
2018-12-17 09:15:15

借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
借:应交税费-应交所得税 贷:银行
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-01-09 15:35:24
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米哈游 追问
2018-12-17 07:30
庄老师 解答
2018-12-17 08:16