送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-12-09 10:21

请问是说借方本年利润合计 数是360吗?管理费用贷方合计数是360吗?

沉浮 追问

2015-12-09 13:41

调完账,报表里面的财务费用是负数哦?

沉浮 追问

2015-12-09 18:17

冲销多记借;应付职工薪酬-工资3千 借;销售费用-职工薪酬3千(负数),请问我都登借方,然后借贷方合计数为0行吗?
结转损益,贷;销售费用 3000(负数) 贷;本年利润 3000请问这笔分录我都 登贷方,然后借贷方合计数为0行吗

邹老师 解答

2015-12-09 10:20

本年利润借方360,管理费用贷方360

邹老师 解答

2015-12-09 10:23

是的

邹老师 解答

2015-12-09 14:06

负数也正常

邹老师 解答

2015-12-09 18:18

你自己看看你这个分录,都是借方金额
我能力有限,你找其他老师,拜托了

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你好!是的。正常就是这样做
2017-09-21 09:08:39
你好,这个是需要的呢
2022-05-11 18:38:51
你好 是的 月末这样来结转的 借:本年利润 贷:管理费用
2020-05-26 16:45:46
发生额可以的 可以的
2020-03-14 22:08:02
您好 借:本年利润 贷:管理费用 不需要用红笔写啊
2019-10-18 10:50:49
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