- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,是加计扣除10%吗?
2019-10-08 22:08:22

你是深加工的是吗
借原材料,进项(9%),贷银存
领用借生产成本,进项贷原材料
2019-09-11 10:21:29

你好,需要计提的
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2018-12-13 14:57:31

分录,借:税金及附加,贷;应交税费-应交河道费。
2017-03-31 11:46:16

同学:您好。会计记账遵循的是权责发生制原则,收入、费用要进行匹配,哪个月的工资就应该计到哪个月的费用中去。而在实际工作中,例:工资都是下发薪,发放是必须等到这个月过完了,才能准确的计算出每个员工的工资,也才能进行工资发放的,这就造成工资计算和发放的滞后性。所以,在当月的月末,需要根据历史记录或者用别的方法暂估该月发生的工资费用,做计提分录入账。
2022-03-31 15:57:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息