送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-13 11:10

您好!是的。做这个分录是会平

@悦悦💕 追问

2018-12-13 11:27

好的,老师您有没有看我上一个问题这个是问上个老师,没问完的

宋生老师 解答

2018-12-13 11:28

您好!没有看到之前的,你能复制一下过来或者截个图吗

@悦悦💕 追问

2018-12-13 11:41

老师,是这个问题

宋生老师 解答

2018-12-13 11:42

你好!这个你按邹老师说的,借应付账款 贷现金就好了

@悦悦💕 追问

2018-12-13 11:45

老师,发票已经用现金付了一次了,实际是用银行付的,今天才发现之前用现金付了,银行付的时候挂到了应付账款,现在应付账款挂了借方7000

宋生老师 解答

2018-12-13 11:48

您好!你之前做了一些什么分录。

@悦悦💕 追问

2018-12-13 11:58

有发票的时8月份,借管理费用,贷库存现金,今天才发现在8月份用现金付过了老师

宋生老师 解答

2018-12-13 11:59

你好!那你这个应付账款怎么来的?之前应付账款这个做过什么分录

@悦悦💕 追问

2018-12-13 12:04

是,银行有付出去吗,然后就设了对方公司名字,今天才发现有发票的时候用现金已经付了老师!

宋生老师 解答

2018-12-13 12:04

你好!那你做银行出去的时候怎么做的分录?

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相关问题讨论
您好!是的。做这个分录是会平
2018-12-13 11:10:07
你好!剩下的5700是做什么款项
2019-05-17 14:56:18
你好,没有支付的775需要做营业外收入的
2017-09-19 21:02:23
"简单讲,不能直接冲回,需要先做反向分录,再补充相应的凭证,才能确保核算的准确性。再次确定错误分录为:借管理费用,工资7000,贷应付职工薪酬工资7000,借应付职工薪酬工资7000贷银行存款7000,请你按照下面的步骤操作:
1.先定义并记账反向凭证:贷管理费用7000,借应付职工薪酬7000;
2.再定义并记账正确的凭证:借应付职工薪酬7000,贷银行存款7000。"
2023-03-15 09:40:03
您好!你借应付账款7000 其他应收款5 银行存款7005 然后收到借现金 5 贷其他应收款。
2017-05-25 10:02:35
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