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@悦悦💕
于2018-12-13 11:09 发布 926次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-12-13 11:10
您好!是的。做这个分录是会平
@悦悦💕 追问
2018-12-13 11:27
好的,老师您有没有看我上一个问题这个是问上个老师,没问完的
宋生老师 解答
2018-12-13 11:28
您好!没有看到之前的,你能复制一下过来或者截个图吗
2018-12-13 11:41
老师,是这个问题
2018-12-13 11:42
你好!这个你按邹老师说的,借应付账款 贷现金就好了
2018-12-13 11:45
老师,发票已经用现金付了一次了,实际是用银行付的,今天才发现之前用现金付了,银行付的时候挂到了应付账款,现在应付账款挂了借方7000
2018-12-13 11:48
您好!你之前做了一些什么分录。
2018-12-13 11:58
有发票的时8月份,借管理费用,贷库存现金,今天才发现在8月份用现金付过了老师
2018-12-13 11:59
你好!那你这个应付账款怎么来的?之前应付账款这个做过什么分录
2018-12-13 12:04
是,银行有付出去吗,然后就设了对方公司名字,今天才发现有发票的时候用现金已经付了老师!
你好!那你做银行出去的时候怎么做的分录?
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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@悦悦💕 追问
2018-12-13 11:27
宋生老师 解答
2018-12-13 11:28
@悦悦💕 追问
2018-12-13 11:41
宋生老师 解答
2018-12-13 11:42
@悦悦💕 追问
2018-12-13 11:45
宋生老师 解答
2018-12-13 11:48
@悦悦💕 追问
2018-12-13 11:58
宋生老师 解答
2018-12-13 11:59
@悦悦💕 追问
2018-12-13 12:04
宋生老师 解答
2018-12-13 12:04