老师,现在是应付账款在借方7000,是不是现在做,借库存现金7000,贷应付账款7000,这样就平了,
@悦悦💕
于2018-12-13 11:09 发布 917次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-12-13 11:10
您好!是的。做这个分录是会平
相关问题讨论

您好!是的。做这个分录是会平
2018-12-13 11:10:07

你好!剩下的5700是做什么款项
2019-05-17 14:56:18

你好,没有支付的775需要做营业外收入的
2017-09-19 21:02:23

"简单讲,不能直接冲回,需要先做反向分录,再补充相应的凭证,才能确保核算的准确性。再次确定错误分录为:借管理费用,工资7000,贷应付职工薪酬工资7000,借应付职工薪酬工资7000贷银行存款7000,请你按照下面的步骤操作:
1.先定义并记账反向凭证:贷管理费用7000,借应付职工薪酬7000;
2.再定义并记账正确的凭证:借应付职工薪酬7000,贷银行存款7000。"
2023-03-15 09:40:03

您好!你借应付账款7000 其他应收款5 银行存款7005
然后收到借现金 5 贷其他应收款。
2017-05-25 10:02:35
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