送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-12 14:55

你好 你上月先付款的做预付账款里面 次月收到发票做费用或者成本 冲预付账款

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相关问题讨论
同学你好 对的 按月处理
2022-09-06 12:58:53
你好,实际盘存的成品比帐上要少 借:待处理财产损益,贷:库存商品 借:其他应收款等科目,贷:待处理财产损益
2022-02-22 16:43:32
你好,是需要计算增值税的应纳税额吗? 
2022-01-20 14:22:51
你好 可以认证留底 也可以不认证,做账做待抵扣进项税额就可以
2022-01-05 11:08:31
借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款
2022-06-09 10:55:40
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