送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-12 11:03

你好  当年的当月做计提 是的不跨年

胖妞萌萌哒 追问

2018-12-12 11:07

老师,前会计和公司闹矛盾,账没交。应付职工薪酬也没个准确数字,因为我看申报的个税和工资表有几个月不一样,现在怎么办呢?

meizi老师 解答

2018-12-12 11:09

你好  喊对方交账出来  不然你们无法正确做后期的账务  你们自己协商下 会计是必须要交接的

胖妞萌萌哒 追问

2018-12-12 11:10

如果她拒不交怎么办?

meizi老师 解答

2018-12-12 11:13

你好!如果实在不给你交接的话 你只有自己理帐了  看看之前的报表和凭证,顺一下科目余额  看看现金、银行、固定资产、库存等具体明细

胖妞萌萌哒 追问

2018-12-12 11:16

老师,理账如果理不对,有出入。比如个税它申报的少,我们按工资表理出来的就多,到时就要到税局补申报吧

meizi老师 解答

2018-12-12 11:17

你好 是的 你先看你是不是少报了 如果确实少报了才去补报  如果可以最好跟对方协商回来交接

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相关问题讨论
学员您好 需要计提的
2020-08-10 15:18:24
你好 年终奖原则上也要计入工资薪金总额计算工会会费!
2020-07-01 18:15:12
你好,不需要计提了,直接做缴纳的分录就可以。
2020-04-14 10:36:59
你好 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2020-02-25 16:12:13
您好,工会经费也是需要计提的
2020-01-13 12:15:19
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