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那朵菩萨l-~i莲
于2018-12-08 10:48 发布 782次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2018-12-08 10:51
你好,按发票入账 借 预付账款 应交税费 贷 应付账款 再按月分摊 借 费用 贷 预付 你可以这月把前几月的费用一起摊销
那朵菩萨l-~i莲 追问
2018-12-09 11:58
老师租赁费刚租赁的时候我就付款了,我挂在其他应收款科目,那现在到票已经过去五个月了,我十二月份发票验证后,如何账务处理?谢谢
答疑苏老师 解答
2018-12-09 12:00
你好,那你预付账款 改成其他应收款 认证了 确认进项税额就可以
2018-12-09 13:54
老师你回答的是不是有出入,是不是借,预付账款,借应交税费,进项税,贷,其他应收款。然后计提费用,借,制造费用,管理费用,贷,预付账款。是这样处理分录吗?把前五个月在十二月份一并摊销了,以后按月摊销,是吗
2018-12-09 14:01
你好,你租赁的时候不是直接付款了吗?
2018-12-09 14:21
付款是借,其他应收款,贷银行存款,到票冲减其他应收款,那得分十二个月进入费用,那借方是制造费用,贷方?是什么?
2018-12-09 14:22
你好,那就是上面说的 贷方 预付账款
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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2018-12-09 11:58
答疑苏老师 解答
2018-12-09 12:00
那朵菩萨l-~i莲 追问
2018-12-09 13:54
答疑苏老师 解答
2018-12-09 14:01
那朵菩萨l-~i莲 追问
2018-12-09 14:21
答疑苏老师 解答
2018-12-09 14:22