老师,收到的专用发票,应该怎么处理呢?记账联已经记账,抵扣联怎么处理?

噜噜噜
于2018-12-06 16:48 发布 801次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-12-06 16:57
抵扣联抵扣后留底存档
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抵扣联抵扣后留底存档
2018-12-06 16:57:27
你好,抵扣联复印件留存备查,原件入账作为凭证的附件
2018-01-02 17:35:20
你们是开票还是收票的
2020-05-13 10:01:09
发票已经认证,发票不退回,申请红字发票申请单,将申请单给对方
2020-07-17 17:02:49
首先,可以根据财务会计准则的要求,在发票收入科目下,将抵扣联所列明的金额作为你的收入进行登记。其次,你可以在应交增值税科目下,登记相同金额,以此来抵扣增值税税额。
2023-03-22 15:32:08
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2018-12-06 17:07
瑜老师 解答
2018-12-06 19:27