我想问下我们公司在10月份的时候已经确认了未开票收入,但是我们在11月份又开了票,现在这个月报税和账务上怎么处理呢
『澜馨蕊』
于2018-12-06 16:04 发布 843次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

将10月份确认收入的分录整体冲红,然后再按正数重新编制一遍。
在纳税申报表中填入未开票收入栏次负数
2018-12-06 16:05:53

你好,可以11月份做购入和销售的账务处理
2018-12-05 11:30:58

你好,需要把11月份确认的收入分录冲销
2019-01-21 09:54:51

可以直接把发票贴后面就可以或者是冲回之前做12月账上。
2018-12-24 10:48:22

您好!你处理不了,你看能不能去税局申请退回11月的税,不然你要重复交税了
2017-12-14 17:11:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息