销售方上个月让我们开了一张红字信息表,且他们已经开具红字发票。本月月初发票信息表税额错了。他们又开了一张蓝字发票冲销了那张错误的红字发票。那我们现在申报上月增值税的时候需要做进项税额转出吗?

学徒
于2018-12-06 10:32 发布 749次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
你好
不应该的
就应该当月转出
8月份开信息表
这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13
您好同学,一开始你这个发票正数,发票做的什么凭证?
2022-04-18 11:35:11
同学,你好
销售方什么时候开具红字发票
2020-11-17 09:52:56
您好,咱是数电发票还是纸质发票呀
2023-09-29 19:00:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


