销售方上个月让我们开了一张红字信息表,且他们已经开具红字发票。本月月初发票信息表税额错了。他们又开了一张蓝字发票冲销了那张错误的红字发票。那我们现在申报上月增值税的时候需要做进项税额转出吗?
学徒
于2018-12-06 10:32 发布 740次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28

你好
不应该的
就应该当月转出
8月份开信息表
这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13

您好,咱是数电发票还是纸质发票呀
2023-09-29 19:00:41

你好这个应该是13个点的,去税局撤销然后重新开
2019-09-10 16:21:13

您好!是的。你认证过的,是需要给你们。
2017-12-12 11:27:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息