老师好 我想请问增值税申报表附表一销售发票导入的数字跟开票的税金一样增值税尾数0.37,主表按收入总额算出尾数0.34这个怎么调整?
大兵
于2018-12-06 09:14 发布 758次浏览
- 送心意
Kerry老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-12-06 10:09
你好,要根据税盘上的数申报
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你好,要根据税盘上的数申报
2018-12-06 10:09:21

您好,就按这个报税就可以,四舍五入差额引起可以忽略
2021-05-18 05:31:19

老师:这个情形是因为发票的尾数在0.50到0.99之间时,会自动向下取整,也就是说会取到整数,比如0.61取到0.60,所以增值税表上自动出来的销项尾数是0.55。所以建议大家在开出发票时,可以根据实际情况,将尾数设置成0.50或者0.00,以免出现类似情况。
学员:明白了,谢谢老师的指导。
老师:不客气,除了开具发票之外,还有其他重要的税收信息需要记录,比如购买发票时的采购税金、可抵扣的进项税额以及记账凭证等,这些都是税收结算的重要依据,需要认真记录,以免出现税收逃税等状况。
2023-03-20 16:26:28

你好,是相差多少,如果是1分,有的时候是难以避免的
2016-11-10 16:16:05

你好
列入营业外收支科目!
2019-07-10 15:57:33
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大兵 追问
2018-12-06 11:24
Kerry老师 解答
2018-12-06 19:27