送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-12-06 08:54

这个业务是要计入预付账款科目核算的。

陈瑶瑶 追问

2018-12-06 08:58

老师,那是不是只有收到发票,同时付了款,才能用应付帐款呢

张艳老师 解答

2018-12-06 08:59

不是的,这个应付账款科目是用于核算应付而未付的款项。

陈瑶瑶 追问

2018-12-06 09:03

谢谢老师

张艳老师 解答

2018-12-06 09:04

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
这个业务是要计入预付账款科目核算的。
2018-12-06 08:54:51
您好,可以使用应付账款科目,。
2020-09-28 17:18:57
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
你好,暂估入库,贷方是 应付账款-暂估
2018-10-22 11:44:09
你好 1.     那你就做 :借应付账款贷银行存款  2.     做暂估处理 :借库存商品 贷 应付账款    3.       你货物收到了吗?  意思货款支付了  发票收到了 货还没有发票给你们的话。 你做 :借应付账款贷银行存款处理  
2020-12-02 12:35:50
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