送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-12-05 17:23

1、首先冲销之前的无票分录:
借;银行存款
贷:预付账款
2、然后根据发票重新入账;
借;预付账款
贷;银行存款

叶子 追问

2018-12-05 17:24

老师,7月份支付了房租款,当时是借:预付   贷:银行存款,现在发票入账,该怎么做分录?前期每个月分摊时,一部分入了研发费用了

方亮老师 解答

2018-12-05 17:32

编制如下分录即可:
1、首先冲销之前的无票分录:
借;银行存款
贷:预付账款
2、然后根据发票重新入账;
借;预付账款
贷;银行存款

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1、首先冲销之前的无票分录: 借;银行存款 贷:预付账款 2、然后根据发票重新入账; 借;预付账款 贷;银行存款
2018-12-05 17:23:01
你好 借 周转材料 贷银行 借研发支出 贷 周转材料
2020-06-15 16:40:46
内帐没发票的 用收据 借研发支出
2015-12-01 16:01:33
你好,企业自行开发无形资产发生的研发支出,不满足资本化条件的,借记研发支出(费用化支出),满足资本化条件的,借记研发支出(资本化支出),贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。 研究开发项目达到预定用途形成无形资产的,应按研发支出(资本化支出)的余额,借记“无形资产”科目,贷记研发支出(资本化支出)。 期(月)末,应将本科目归集的费用化支出金额转入“管理费用”科目,借记“管理费用”科目,贷记研发支出(费用化支出)。
2020-01-23 20:33:44
你好,这个补贴并入工资申报就可以,不要发票的
2019-07-31 13:37:01
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