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叶子
于2018-12-05 16:53 发布 811次浏览
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-12-05 17:23
1、首先冲销之前的无票分录:借;银行存款贷:预付账款2、然后根据发票重新入账;借;预付账款贷;银行存款
叶子 追问
2018-12-05 17:24
老师,7月份支付了房租款,当时是借:预付 贷:银行存款,现在发票入账,该怎么做分录?前期每个月分摊时,一部分入了研发费用了
方亮老师 解答
2018-12-05 17:32
编制如下分录即可:1、首先冲销之前的无票分录:借;银行存款贷:预付账款2、然后根据发票重新入账;借;预付账款贷;银行存款
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方亮老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,会计师
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叶子 追问
2018-12-05 17:24
方亮老师 解答
2018-12-05 17:32