送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-12-05 17:23

1、首先冲销之前的无票分录:
借;银行存款
贷:预付账款
2、然后根据发票重新入账;
借;预付账款
贷;银行存款

叶子 追问

2018-12-05 17:24

老师,7月份支付了房租款,当时是借:预付   贷:银行存款,现在发票入账,该怎么做分录?前期每个月分摊时,一部分入了研发费用了

方亮老师 解答

2018-12-05 17:32

编制如下分录即可:
1、首先冲销之前的无票分录:
借;银行存款
贷:预付账款
2、然后根据发票重新入账;
借;预付账款
贷;银行存款

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