送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-12-04 20:20

你好,可以的,可以当作业务招待费等 入账

2333333 追问

2018-12-04 20:22

我在天津

老江老师 解答

2018-12-04 20:26

没事呀,坐别人的车到河北,吃了饭再坐别人车回来,合理合法

2333333 追问

2018-12-04 20:37

对了如果有留底怎么结转

2333333 追问

2018-12-04 20:40

进账税额

老江老师 解答

2018-12-05 06:36

根据财会(2016)22号文件 :
(六)月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理。

  月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。
对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;
对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。

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相关问题讨论
同学,你好 有发票吗?
2021-04-21 09:44:21
借:应付职工薪酬 贷:库存现金
2021-04-21 10:04:54
你好!计入管理费用福利费。
2017-06-06 16:13:45
借;管理费用-福利费 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;库存现金等科目
2016-07-10 14:42:55
 你好;这个 餐费 到时做 :借银行存款贷其他应付款 ; 到时 发生 做 ; 借其他应付款 ;应付职工薪酬-福利费贷银行存款   
2022-06-21 10:50:54
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