金蝶标准版如何更改制单人

阳仔
于2018-12-04 15:23 发布 3023次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
金蝶KIS标准版复制凭证的步骤如下:
1、登录金蝶KIS标准版,在【财务管理】中找到凭证管理,在其中找到要复制的凭证;
2、点击【复制】按钮,系统会弹出一个新窗口,输入新凭证号,点击【保存】按钮;
3、在新凭证上输入需要复制的内容,点击【保存】按钮即可完成复制凭证的操作。
2023-02-28 13:28:48
您好,按快捷键”Ctrl+F12“就可以进行反结账。金蝶反结账反过账改完账后是否要删除结转损益凭证之后再重新过账-结转损益-结账才正确
2022-11-19 17:31:02
金蝶标准版坏账准备步骤如下:
1、在总账中确定坏账准备损失账户;
2、在制单界面输入损失账户;
3、登记折让日期、涉及金额;
4、进行记账;
5、检查和核对总账和明细账;
6、完成坏账准备记账。
拓展:金蝶标准版支持坏账提前摊销,可以在结账报表的“会计报表”模块中查看坏账准备的进展情况。
2023-02-24 14:24:32
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括:
1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块;
2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”;
3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作;
4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合;
5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。
此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
你好,年度结账就是做好12月份的账务处理,然后点击过账,结转损益,然后再过账,最后点击结账按钮就是了
12月份的结账就是年度结账
2022-02-19 08:40:46
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