老师,您好!假如10月份申报了一笔10000未开票收入,销项税1600。11月这笔10000的收入又开具了专票,11月份的申报表“未开具发票”栏能填负数吗?要向税务提交什么资料?10月份和11月份的账务怎么做呢?谢谢!

金生丽水
于2018-12-03 16:40 发布 826次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-12-03 16:42
你好,10月报了未开票,11月开票了,可以冲红未开票收入,10月做借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额) 11月开票了,先冲红10月份的凭证,再按照发票做在凭证就好
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你好,那你有销售额吗?
2023-11-03 14:14:54
你好,开具的专用发票,这个就是你开出去的专票开具的其他发票,这个是普通发票
不含税的金额乘以税率,就等于应纳销项税额。
2022-06-08 09:28:55
你好 填写没有开票收入的不含税金额和税款 金额
2022-03-12 17:01:04
同学你好
这个是你的进项,填写在进项栏就可以了
2020-09-14 11:05:09
同学你好
你填写的金额 不对
啊NZ提示改
2022-04-12 07:06:07
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金生丽水 追问
2018-12-03 16:48
徐阿富老师 解答
2018-12-03 16:50