老师,请问,我有一部车结多车款给供应商了,本来要10万的,结成12万了,剩下的2万另外部车抵扣了,做内帐要怎么样做分录呢?
Double No
于2018-12-03 15:10 发布 559次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-12-03 15:31
借:应付账款 10
借:预付账款 2
贷:银行存款 12
相关问题讨论

借:应付账款 10
借:预付账款 2
贷:银行存款 12
2018-12-03 15:31:23

您好!可以的。可以这样做分录。
2018-12-04 09:29:51

借:银行存款3
贷:主营业务收入3
借:主营业务收入1
贷:其他应付款1
下月冲时
借:其他应付款1
银行存款2
贷:主营业务收入3
2019-05-27 12:41:38

借:银行存款 3
贷:收入2
其他应付款 1
2019-05-23 12:30:05

借:银行存款
贷:预付账款
2018-12-03 11:09:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Double No 追问
2018-12-03 16:44
方亮老师 解答
2018-12-03 16:47