请问老师,我们公司10月份电费是1208.82,我已在10月账上计提,但是付款的时候,对方愿意将尾数0.82抹去,但是发票又开了专票1208.82元,我该怎么入账,这0.82元该怎么处置才不会挂在账上
黄小槑
于2018-12-03 10:53 发布 721次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-12-03 11:01
你好,0.82可以是利得,
借 管理费用-电费 1208.82
贷银行存款 1208
营业外收入 0.82
还有另外一种方法,你直接在发票上面写上,实付1208元,就可以了,做账的时候以1208来做账,
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你好,0.82可以是利得,
借 管理费用-电费 1208.82
贷银行存款 1208
营业外收入 0.82
还有另外一种方法,你直接在发票上面写上,实付1208元,就可以了,做账的时候以1208来做账,
2018-12-03 11:01:03

你好,收取水电费的对方是单位,还是个人?
2021-09-06 10:58:20

可以,要是真实发生,每个月都会产生,这个可以先按实际发生先做账
2020-04-08 17:01:48

你好,可以的,只要汇算清缴之前发票到了就可以。
2021-12-22 15:43:52

你好,红字冲销,重新按开票做分录,
2020-05-02 07:43:11
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