送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-03 10:22

你好,是的。你的理解是正确的,比如你算出来,销项税额100万,应交税费——应交增值税(销项税额抵减)假设40万就是拿来抵减销项税额的,那么你要交的增值税就是100-40=60

娟子 追问

2018-12-03 10:51

我的意思是    比如我的成本是10000(不含税)     从A旅游公司取的了发票  他们的发票是按差额征税开具   显示增值税是 200    实际上我支付给A 的是10000   抵减的增值税应该是600     问题是  我是按发票上显示的增值税额抵减   还是按支付的金额抵减这个增值税

紫藤老师 解答

2018-12-03 10:53

你好,要按照实际支付的金额抵减增值税,

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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
您好 请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
企业发生相关成本费用允许抵减销售额的账务处理,按照现行的增值税制度规定企业发生相关成本费用时扣减销售额,发生成本费用时,按应付或者实际支付的金额,借:主营成本,贷应付账款等科目,等收到发票时,按照允许抵扣的税额,借:应交税费—销项税额抵减,贷:主营业务成本
2019-12-17 21:20:12
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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