我公司这边 ,11月份刚注册的话 ,11月底的时候开了一个项目的发票 ,确认收入了 。但是呢 ,他们这边 成本的发票11月份还没有取回来 那可以等到12月份收取发票之后 ,再进行入账并且结转成本吗
天天向上
于2018-12-03 10:06 发布 721次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-03 10:09
同学 你好
11月你可以暂估成本入账结转成本 12月份再冲销
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你好!不跨年在10月直接调整就可以
2020-10-29 16:37:35

可以的,可以结转成本的
2020-07-06 17:44:52

你好,按照销售出库单结转成本
2019-08-11 22:08:50

实际你们收入确认是本月吗?需要看你们实际的收入是几时完成。
2019-01-02 16:05:08

同学 你好
11月你可以暂估成本入账结转成本 12月份再冲销
2018-12-03 10:09:12
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