送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-11-30 09:56

您好!如果你收到发票是计入应付。没有收到发票或者货物计入预付

奔奔 追问

2018-11-30 10:08

预付账款或应收账款金额挂账太多,如何平账?

宋生老师 解答

2018-11-30 10:28

您好!这个没有好办法。只能收货或者收钱才能平

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相关问题讨论
我们付款,计入应付账款比较合适
2020-03-21 11:05:54
你好,正常是计入预付账款,但是有的公司没有设置预付账款,可以计入应付账款,应付账款的贷方负数就表示有预付账款
2018-09-20 12:47:33
您好!如果你收到发票是计入应付。没有收到发票或者货物计入预付
2018-11-30 09:56:50
你好 支付工程定金,通过其他应收款科目核算。 如果是订金,通过预付账款核算 (注意一字之差,科目的不同) 支付工程尾款,通过应付账款核算 
2021-09-11 14:13:42
是的,那就在应付账款借方核算
2019-07-27 10:49:00
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