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攀爬蜗牛
于2018-11-29 11:27 发布 1402次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-11-29 11:30
认证完了,就计入应交税费—应交增值税—进项税,你没有销项税的话,可以留底以后期间的销项税的
攀爬蜗牛 追问
2018-11-29 13:59
好的,老师,认证完之后,税额会自动带出吧,申报的时候只需要核实一下对吗
辜老师 解答
2018-11-29 14:00
你申报的时候,附表二的增值税要跟认证的税额是一致的,要不然增值税申报会提示错误的
2018-11-29 14:07
我认证完之后从来没填过附表二啊,也没提示错误,是不是自动带出了啊
认证完后,确认后,税额是自动出来的
2018-11-29 14:18
那如果明年我们就要有收入了,建设期间我有很多留底的税票,进项远远超过销项,那怎么申报啊,而且申报的时候应该填哪些表呢
2018-11-29 14:24
你现在只有进项税,认证了,填报增值税附表二就可以了
2018-11-29 14:26
好的,谢谢老师
2018-11-29 14:27
好的,客气,帮到你就好
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2018-11-29 14:00
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2018-11-29 14:07
辜老师 解答
2018-11-29 14:07
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