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❀偏偏❀
于2018-11-27 11:04 发布 783次浏览
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-11-27 11:06
转租 ,你支付的租赁费属于你们的成本,分期进入成本 借 其他业务成本 贷 预付账款
❀偏偏❀ 追问
2018-11-27 11:11
预付房租时:借:预付账款 贷:银行存款 次月提前收到了未来一年的发票时怎么处理
罗老师 解答
2018-11-27 11:12
请问是专票还是普通发票?
普票
2018-11-27 11:19
那就不用进行账务处理的,直接粘贴到预付货款凭证后面
2018-11-27 11:21
是全部粘贴到预付款凭证后面吗,可是3月份预付了3000万,5月份收到发票800万,实际租期也是5月份开始,怎么处理怎么粘票
2018-11-27 11:33
你付款凭证3000,就粘贴3000的发票
2018-11-27 11:39
可是发票还没收全,而且收发票的期间在付款之后,按月摊销成本怎么才能知道预付账款里收了多少发票还欠多少发票
2018-11-27 11:40
这个就需要建立发票台账,支付了多少,收取了多少发票
2018-11-27 11:50
我预付房租的时候明细科目记得是付款单位名字,收到发票的时候从预付账款某某单位转至预付账款房租费科目,摊销时再借成本,贷预付账款房租费可以吗?
2018-11-27 13:06
这样也可以,这样更清晰一点
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罗老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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