,同一个供货商,7月份预付了9万,8月份进发票48万,付款32万,代理没冲预付,还只记了32万进库存商品,和后面48万发票不符,可现在11月份了,中间9月份应该交季税了,这笔账应该怎么修改?
阳光夏日
于2018-11-27 08:13 发布 473次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-11-27 08:18
你好!
补记48-32=16
相关问题讨论

你好!
补记48-32=16
2018-11-27 08:18:33

你好,是的,入固定资产然后把预付的5万冲掉
2019-10-17 10:27:51

是都已经支付了吗?还是差13000没支付
2018-07-26 11:50:36

是的,要红冲暂估分录后,按实际取得发票金额重新编制分录。
2018-08-07 14:49:08

你好!是9万(含9万)以下的,不是10万
2015-07-02 08:35:25
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