5月购买了一批进口商品货值6400美元(按照单时的汇率6.4,折算成¥40960元),预付了70%的美金货款(¥28672元),还有30%的美元(¥12288元)未付,1、商品已到库,当时是 借:库存商品 40960 贷:银行存款 28672 应付账款 122882、11月把30%的尾款已支付 11000(因汇率问题存在1288元差异),应如何编制分录?
????Xia De????
于2018-11-26 11:04 发布 678次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-26 18:27
汇兑差异1288计入财务费用——汇兑损益处理
借:财务费用——汇兑损益 -1288
贷:应付账款 -1288
相关问题讨论

支付货款,借:应付账款 贷:银行存款
2018-07-24 16:39:11

你好,借应付账款 贷银行存款。
2018-07-24 16:26:21

你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14

您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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