请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

挂靠业务收到工程款做借:银行存款10 贷:其他应付款8 应交税金2。付工程款7,收管理费1时,做借:其他应付款8 贷:银行存款7 其他收入1.可以吗
答: 其他业务收入还应考虑剔除应交增值税
你好,公司员工2月借支7200(每个月房租600,12个月一缴,共7200)的房租给员工,当时做的分录是:借 管理费-2月 600元 待摊费用 6600 贷 其他应付款-员工未付款 7200 当出纳打钱给员工是:借 其他应付款-员工未付款 7200 银行存款 7200 请问4月份员工冲销借支的分录是不是:借 管理费-3月 600,管理费-4月 600 贷 待摊费用 1200 ,好像 觉得还少了什么
答: 你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
员工个人先垫付社保费(前台申报),后续走报销,请问如何做账?此人是研发人员借:其他应付款—某某贷:银行存款借:管理费—研发人员社保贷:其他应付款—某某
答: 你好 你需要先做 借借:其他应付款—某某 贷:银行存款 然后补计提费用 借管理费用-研发人员社保 贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保 贷其他应付款—某某










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