老师,年度所得税中这个公积金和社保,要填写个人部 问
你好,填写公司部分的金额,不包含个人部分 答
老师,问下做附件照片中这笔分录后,需要调整财务报 问
你好,不需要调整财务报表的。 答
高企汇算清缴中期间费用明细表的销售费用、管理 问
你好,同学 汇算清缴的管理费用不包括,研发费用在管理费用里面的技术开发里面的 答
老师,我单位去年暂估的商品,5月8日发票开来了,我今 问
对的是的,没有问题的。现在做就行。 答
我中途出差现在自费回来,领导说我出差的路费不给 问
你好,这个只有跟你的领导协商处理了,老师没法帮你的。老师没法做调解员 答
月末我收到一专票,抵扣联我当月已抵扣。记账联是否应该当月挂应收账款
答: 已开票确认收入,应挂应收账款
月末收到的专票,抵扣联我要当月抵扣,但是还没有付款,要挂应付账款,我用发票联作为附件,付款时用复印的发票联作为附件可以吗?还是挂账时用抵扣联,付款时用发票联呢?
答: 你好,付款的时候是用银行付款回单作为附件 付款的时候不需要附上发票抵扣联或者发票联的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,关于增值税专用发票的记账联和抵扣联,正常会把抵扣联抵扣月份与入账月份放在同一个月,可以拿到专票当月就入账,抵扣时,抵扣联再装订在抵扣的当月这样分开吗?
答: 你好,这样子也是可以的嗯
庄老师 解答
2018-11-21 22:22
363366017 追问
2018-11-21 22:40
庄老师 解答
2018-11-21 23:08
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2018-11-21 23:16
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2018-11-21 23:17
庄老师 解答
2018-11-22 07:08